Diferencia entre revisiones de «Cerrar ejercicio contable y abrir nuevo»

De Solinte Ayudas
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(Importar asiento de apertura del ejercicio)
m (Registrar asiento de apertura desde archivo)
 
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== Generar asientos de Cierre ==
+
= Generar asientos de Cierre =
  
Antes de proceder a realizar el cierre debemos setear el ejercicio contable.
+
Antes de proceder a realizar el cierre debemos '''setear el ejercicio contable'''.
  
Dentro del menú contabilidad.
+
Dentro del menú '''Contabilidad -> Datos fijos y seteos -> Datos fijos Empresa'''.
  
Datos fijos y seteos.
 
  
Datos fijos de empresa.
+
[[Imagen:Datosfijos.jpg]]
  
  
[[Imagen:Datosfijos.jpg]]
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[[Archivo:cierreejercicio.png]]
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Click en '''Modificar'''.
 +
 
 +
 
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[[Imagen:cierreejercicio1.png]]
  
Clic en '''Modificar'''.
 
  
 
Y setearemos el campo:
 
Y setearemos el campo:
  
Cierre del ejercicio: 31/12/2014.
+
'''Cierre del ejercicio''': 31/12/2017.
  
Última emisión del Diario: 31/12/2014.
+
'''Última emisión del Diario''': 31/12/2016.
  
[[Imagen:cierreyapertura_2.jpg]]
+
Luego click en '''Guardar'''.
  
Luego clic en '''Guardar'''.
+
Luego de adecuar la fecha de cierre del ejercicio, vamos al menú '''Cierre -> Generar asientos de cierre''' siempre dentro del módulo Contabilidad.
  
Luego de adecuar la fecha de cierre del ejercicio, en el menú contabilidad
 
hacemos clic en '''Generar asientos de cierre'''.
 
  
[[Imagen:cierreyapertura_3.jpg]]
+
[[Archivo:nuevoejercicio2.png]]
  
Se presentara la pantalla del proceso de generar asientos de cierre, a modo de
 
control verificamos que la fecha de cierre del ejercicio sea la correcta. En caso
 
contrario debemos repetir el paso anterior.
 
  
[[Imagen:cierreyapertura22.jpg]]
+
Se presentará la pantalla del proceso de generar asientos de cierre.
  
En la que revisaremos los datos para ver si son correctos y luego seleccionaremos la opción '''Generar'''.
+
[[Imagen:cierreejercicio2.png]]
  
El proceso irá informado de los resultados que va obteniendo, por ejemplo:
+
A modo de control verificamos que la fecha de cierre del ejercicio sea la correcta. En caso contrario, debemos repetir el paso anterior, en la que revisaremos los datos para ver si son correctos.
  
Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas DE RESULTADOS, sumando el acumulado al Debe
+
Luego, click en '''Generar'''.
y el acumulado al Haber para detectar errores, si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
+
 
 +
El proceso irá informando los resultados que va obteniendo, por ejemplo:
 +
 
 +
Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas DE RESULTADOS, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.
 +
 
 +
Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
  
 
[[Imagen:Cierreyapertura_4.jpg]]
 
[[Imagen:Cierreyapertura_4.jpg]]
  
Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas PATRIMONIALES, sumando el acumulado al Debe
+
 
y el acumulado al Haber para detectar errores, si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
+
Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas PATRIMONIALES, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.
 +
 
 +
Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_5.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_5.jpg]]
  
Para el caso de presentarse algún tipo de error, será informado con el siguiente mensaje y el proceso se
+
 
cancelará sin generar el cierre y apertura:
+
En caso de presentarse algún tipo de error, será informado con el siguiente mensaje y el proceso se cancelará sin generar el cierre y apertura:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura23.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura23.jpg]]
  
Si el proceso es repetido por un error o porque realmente se quiere generar nuevamente, la situación  
+
 
será advertida de la siguiente manera, tanto para el cierre como para la apertura:
+
Si el proceso es repetido por un error o porque realmente se quiere generar nuevamente, la situación será advertida de la siguiente manera tanto para el cierre como para la apertura:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_6.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_6.jpg]]
  
En la pantalla quedará el informe de los pasos realizados que tendrá un formato  
+
 
similar al siguiente:
+
En pantalla quedará el informe de los pasos realizados que tendrá un formato similar al siguiente:
  
 
[[Imagen:Cierreyapertura_7.jpg]]
 
[[Imagen:Cierreyapertura_7.jpg]]
  
Al finalizar todo este proceso, en el sistema estarán generados los asientos de CIERRE del presente ejercicio
 
y estarán generados los asientos de APERTURA que se utilizarán en el siguiente ejercicio.
 
  
== Subir copia de seguridad ==
+
Al finalizar este proceso, en el sistema estarán generados los '''asientos de CIERRE''' del presente ejercicio y estarán generados los '''asientos de APERTURA''' que se utilizarán en el siguiente ejercicio.
  
Subir una copia de seguridad de tal manera que se asegure la preservación de la información al cierre del ejercicio.
+
= Subir copia de seguridad =
También podrá realizar una copia de seguridad en el medio que utilice habitualmente.
+
  
== Crear nuevo ejercicio ==
+
Sugerimos subir una copia de seguridad de tal manera que se asegure la preservación de la información al cierre del ejercicio.
  
En la pantalla de ingreso debe ejecutarse la opción '''Nuevo Ejercicio'''.
+
También podrá realizar una copia de seguridad en el medio que utilice habitualmente.
  
[[Imagen:Cierreyapertura24.jpg]]
+
= Crear nuevo ejercicio =
  
Cierre Solinte en todos los puestos en los que esté trabajando para poder realizar el procedimiento.
+
Para crear un nuevo ejercicio, debe seguir los siguientes pasos:
  
[[Imagen:cierreyapertura_9.jpg]]
+
Dentro del módulo '''Contabilidad -> Cierre -> Generar nuevo ejercicio...'''
  
La contabilidad de 2015 se llevará en una CARPETA distinta.
 
  
El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la
+
[[Archivo:nuevoejercicio.png]]
indicación del año a procesar.
+
  
El nombre se formará así: ODN15nn
 
(nn es el número de casa asignado)
 
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_10.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_10.jpg]]
  
Para que el sistema le permita crear el nuevo ejercicio, debe haberse cerrado
 
el ejercicio anterior.
 
  
Si eso no ha sido realizado, le aparecerá el siguiente mensaje de error y  
+
La contabilidad del año 2018 se llevará en una '''carpeta distinta'''.
deberá realizar los pasos indicados anteriormente.
+
 
 +
El único cambio con respecto al nombre anterior será respecto a la indicación del año a procesar.
 +
 
 +
El nombre se formará así: '''ODN18nn''', donde nn es el número de casa asignado.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Para que el sistema le permita crear el nuevo ejercicio, debe haberse '''cerrado previamente el ejercicio anterior'''.
 +
 
 +
De no cumplirse esta condición, le aparecerá el siguiente mensaje de error y deberá realizar los pasos indicados anteriormente.
 +
 
  
 
[[Imagen:cierreyapertura25.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura25.jpg]]
 +
  
 
Si por un error intenta crear nuevamente el mismo ejercicio, el sistema le advertirá de la siguiente manera:
 
Si por un error intenta crear nuevamente el mismo ejercicio, el sistema le advertirá de la siguiente manera:
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[[Imagen:cierreyapertura_11.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_11.jpg]]
  
Si el cierre del ejercicio anterior fue correcto, se ejecutará un proceso que creará los nuevos
 
directorios o carpetas.
 
  
Al finalizar el mismo verá una pantalla de forma similar a la siguiente:
+
Si el cierre del ejercicio anterior fue correcto, se ejecutará un proceso que creará los nuevos directorios o carpetas.
 +
 
 +
Al finalizar el mismo verá una pantalla similar a la siguiente:
 +
 
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_12.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_12.jpg]]
  
Luego de informar que el nuevo ejercicio ha sido creado con éxito, habrá
 
finalizado este paso.
 
  
== Ejecutar Solinte ==
+
Luego de informar que el nuevo ejercicio ha sido creado con éxito, habrá finalizado este paso.
 +
 
 +
= Ejecutar Solinte =
  
 
En la pantalla de ingreso se decide con que carpeta se trabajará.
 
En la pantalla de ingreso se decide con que carpeta se trabajará.
  
El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la
+
El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la indicación del año a procesar.
indicación del año a procesar.
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El nombre se formará así: ODN15nn (nn es el número de casa asignado)
+
El nombre se formará así: ODN18nn (nn es el número de casa asignado)
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_13.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_13.jpg]]
  
Al completar el nombre de la carpeta, inmediatamente el sistema realizará la
+
Al completar el nombre de la carpeta, inmediatamente el sistema realizará la siguiente pregunta a la que responderemos '''Si'''.
siguiente pregunta a la que responderemos “SI”.
+
  
 
[[Imagen:cierreyapertura26.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura26.jpg]]
  
Si comete algún error en el nombre de la carpeta, si la misma
+
Si comete algún error en el nombre de la carpeta, si la misma no existe o no está habilitada para la contabilidad, aparecerá un error del siguiente tipo:
no existe o no está habilitada para la contabilidad dará un
+
error del siguiente tipo:
+
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_14.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_14.jpg]]
  
Seleccione '''CANCELAR'''
+
Click en '''Cancelar''', y a continuación deberá ingresar nuevamente al sistema.
  
A continuación lo “sacará del sistema” y deberá ingresar nuevamente.
 
  
 +
Si no se presentaron errores, el programa se ejecutará normalmente.
  
Si no se presentaron errores, el programa se ejecutará normalmente y, si
+
Si presta atención a la línea superior, observará que el nombre de la carpeta y la fecha de cierre corresponden al nuevo ejercicio:
presta atención a la línea superior, observará que el nombre de la CARPETA y
+
la fecha de cierre corresponden al nuevo ejercicio:
+
  
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_15.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_15.jpg]]
  
En forma automática, el proceso de generación del nuevo ejercicio ha
+
De manera automática, el proceso de generación del nuevo ejercicio ha modificado las fechas de referencia en la apertura, cierre y última emisión del libro diario.
modificado las fechas de referencia en la apertura, cierre y última emisión del
+
libro diario.
+
  
Recordamos que el sistema controlará que todos los asientos que se
+
Recordemos que el sistema controlará que todos los asientos que se carguen correspondan al período que se encuentra entre las siguientes fechas:
carguen correspondan al período que se encuentra entre la:
+
  
• Fecha de última emisión libro diario.
+
'''Fecha de última emisión libro diario'''.
  
• Fecha de cierre de ejercicio.
+
'''Fecha de cierre de ejercicio'''.
  
== Importar asiento de apertura del ejercicio ==
+
= Registrar asiento de cierre desde archivo=
  
En el menú de contabilidad, seleccionar Asientos y dentro del mismo
+
Desde el ejercicio que estamos cerrando vamos a registrar el asiento de cierre. Para ello, dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> Registrar desde archivo'''.
seleccionar Registrar desde archivo de asientos.
+
  
  
 
[[Imagen:Registrardesde.jpg]]
 
[[Imagen:Registrardesde.jpg]]
  
En la siguiente pantalla, seleccionar '''Examinar'''.
 
  
[[Imagen:cierreyapertura_16.jpg]]
+
[[Archivo:Cierreejercicio3.png]]
  
Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo:
 
AP1501nn.DBF
 
(nn es el número de casa)
 
  
Haciendo “doble clic” sobre el archivo o seleccionando el botón '''Abrir''',
+
Click '''Examinar'''.
volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a
+
 
registrar.
+
Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo: '''CI1801nn.DBF''' (nn es el número de casa)
 +
 
 +
Haciendo doble click sobre el archivo o seleccionando el botón '''Abrir''', volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a registrar.
  
 
[[Imagen:cierreyapertura17.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura17.jpg]]
  
Se verá aproximadamente de la siguiente manera:
+
Se verá de la siguiente manera:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura28.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura28.jpg]]
  
Allí tildamos “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y clic en el
+
Tildamos la opción “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y damos click en '''Registrar'''. Aparecerá un mensaje similar al siguiente:
botón '''Registrar''' que luego de unos instantes finalizará con un mensaje similar al siguiente:
+
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_18.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_18.jpg]]
  
El sistema le informará si se presentaron problemas durante la registración y, si
+
El sistema le informará si se presentaron problemas durante el registro y, si corresponde, de qué tipo de error se trata.
corresponde, el tipo de error de que se trata.
+
  
== Registrar asientos del ejercicio ==
 
  
A continuación debemos registrar los asientos correspondientes al ejercicio 2015.
+
== Registrar asiento de apertura desde archivo==
  
En el menú de contabilidad, seleccionar Asientos y dentro del mismo seleccionar Registrar entre fechas.
+
Desde el ejercicio que estamos abriendo vamos a registrar el asiento de apertura. Para ello, dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> Registrar desde archivo'''.
  
[[Imagen:cierreyapertura_19.jpg]]
 
  
Tildamos “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y clic en el
+
[[Imagen:Registrardesde.jpg]]
botón '''Registrar'''.
+
  
== Consistencia de la contabilidad ==
 
  
En el menú de contabilidad, seleccionar Reportes y dentro del mismo
+
[[Archivo:Cierreejercicio3.png]]
seleccionar Control de saldos.
+
  
[[Imagen:cierreyapertura29.jpg]]
 
  
Verifique que el resultado sea similar al siguiente formato:
+
Click '''Examinar'''.
 +
 
 +
Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo: '''AP1801nn.DBF''' (nn es el número de casa)
 +
 
 +
Haciendo doble click sobre el archivo o seleccionando el botón '''Abrir''', volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a registrar.
 +
 
 +
[[Imagen:cierreyapertura17.jpg]]
 +
 
 +
Se verá de la siguiente manera:
 +
 
 +
[[Imagen:cierreyapertura28.jpg]]
 +
 
 +
Tildamos la opción “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y damos click en '''Registrar'''. Aparecerá un mensaje similar al siguiente:
 +
 
 +
[[Imagen:cierreyapertura_18.jpg]]
 +
 
 +
El sistema le informará si se presentaron problemas durante el registro y, si corresponde, de qué tipo de error se trata.
 +
 
 +
= Registrar asientos entre fechas =
 +
 
 +
A continuación debemos registrar los asientos correspondientes al ejercicio 2018.
 +
 
 +
Dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> Registrar entre fechas'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Archivo:regfechas.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''-->''' Tildamos “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y hacemos click en '''Registrar'''.
 +
 
 +
= Consistencia de la contabilidad =
 +
 
 +
Dentro del módulo '''Contabilidad -> Reportes -> Control de saldos'''.
 +
 
 +
[[Imagen:Controlsaldos.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Se abrirá el siguiente reporte:
 +
 
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_20.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_20.jpg]]
  
Debe comprobar que la columna de diferencias se encuentre vacía.
 
  
== Algunas recomendaciones ==
+
Debe comprobar que la columna de '''diferencia''' se encuentre vacía.
  
El arqueo de la planilla de CAJA DIARIA, debe hacerse y detallarse con cada cierre de cada día.
+
= Algunas recomendaciones =
  
• Realizar las conciliaciones bancarias en forma mensual.
+
El arqueo de la planilla de CAJA DIARIA, debe hacerse y detallarse con el cierre de cada día.
 +
 
 +
• Realizar las conciliaciones bancarias '''en forma mensual'''.
  
 
• Registrar las cuotas de alumnos por el método de lo devengado.
 
• Registrar las cuotas de alumnos por el método de lo devengado.
  
• Registrar las subvenciones por el método de lo devengado. Es decir,
+
• Registrar las subvenciones por el método de lo devengado.
registrarla como SUBVENCIONES A COBRAR en el momento que se
+
 
genera el derecho y cancelar ese crédito cuando efectivamente se
+
Es decir, registrarla como SUBVENCIONES A COBRAR en el momento que se genera el derecho y cancelar ese crédito cuando efectivamente se cobra.
cobra.
+
 
 +
• Imputar correctamente las cobranzas de créditos del ejercicio anterior, en especial las Subvenciones a cobrar, cuotas de alumnos, etc.
  
Imputar correctamente las cobranzas de créditos del ejercicio anterior,
+
Registrar sueldos y cargas sociales por el método de lo devengado.
en especial las Subvenciones a cobrar, cuotas de alumnos, etc.
+
  
• Registrar sueldos y cargas sociales por el método de lo devengado. Es
+
Es decir, registrar la deuda cuando se genera la obligación ('''al final de cada mes''') y registrar su cancelación cuando efectivamente se paguen los sueldos o se depositen las cargas sociales.
decir registrar la deuda cuando se genera la obligación (al final de cada
+
mes) y registrar su cancelación cuando efectivamente se paguen los
+
sueldos o se depositen las cargas sociales.
+
  
• Imputar correctamente los pagos de deudas del ejercicio anterior, en
+
• Imputar correctamente los pagos de deudas del ejercicio anterior, en especial las deudas de sueldos, aportes, etc.
especial las deudas de sueldos, aportes, etc.
+

Revisión actual del 12:24 26 jun 2023

Generar asientos de Cierre

Antes de proceder a realizar el cierre debemos setear el ejercicio contable.

Dentro del menú Contabilidad -> Datos fijos y seteos -> Datos fijos Empresa.


Datosfijos.jpg


Cierreejercicio.png


Click en Modificar.


Cierreejercicio1.png


Y setearemos el campo:

Cierre del ejercicio: 31/12/2017.

Última emisión del Diario: 31/12/2016.

Luego click en Guardar.

Luego de adecuar la fecha de cierre del ejercicio, vamos al menú Cierre -> Generar asientos de cierre siempre dentro del módulo Contabilidad.


Nuevoejercicio2.png


Se presentará la pantalla del proceso de generar asientos de cierre.

Cierreejercicio2.png

A modo de control verificamos que la fecha de cierre del ejercicio sea la correcta. En caso contrario, debemos repetir el paso anterior, en la que revisaremos los datos para ver si son correctos.

Luego, click en Generar.

El proceso irá informando los resultados que va obteniendo, por ejemplo:

Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas DE RESULTADOS, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.

Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:

Cierreyapertura 4.jpg


Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas PATRIMONIALES, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.

Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:

Cierreyapertura 5.jpg


En caso de presentarse algún tipo de error, será informado con el siguiente mensaje y el proceso se cancelará sin generar el cierre y apertura:

Cierreyapertura23.jpg


Si el proceso es repetido por un error o porque realmente se quiere generar nuevamente, la situación será advertida de la siguiente manera tanto para el cierre como para la apertura:

Cierreyapertura 6.jpg


En pantalla quedará el informe de los pasos realizados que tendrá un formato similar al siguiente:

Cierreyapertura 7.jpg


Al finalizar este proceso, en el sistema estarán generados los asientos de CIERRE del presente ejercicio y estarán generados los asientos de APERTURA que se utilizarán en el siguiente ejercicio.

Subir copia de seguridad

Sugerimos subir una copia de seguridad de tal manera que se asegure la preservación de la información al cierre del ejercicio.

También podrá realizar una copia de seguridad en el medio que utilice habitualmente.

Crear nuevo ejercicio

Para crear un nuevo ejercicio, debe seguir los siguientes pasos:

Dentro del módulo Contabilidad -> Cierre -> Generar nuevo ejercicio...


Nuevoejercicio.png


Cierreyapertura 10.jpg


La contabilidad del año 2018 se llevará en una carpeta distinta.

El único cambio con respecto al nombre anterior será respecto a la indicación del año a procesar.

El nombre se formará así: ODN18nn, donde nn es el número de casa asignado.


Para que el sistema le permita crear el nuevo ejercicio, debe haberse cerrado previamente el ejercicio anterior.

De no cumplirse esta condición, le aparecerá el siguiente mensaje de error y deberá realizar los pasos indicados anteriormente.


Cierreyapertura25.jpg


Si por un error intenta crear nuevamente el mismo ejercicio, el sistema le advertirá de la siguiente manera:


Cierreyapertura 11.jpg


Si el cierre del ejercicio anterior fue correcto, se ejecutará un proceso que creará los nuevos directorios o carpetas.

Al finalizar el mismo verá una pantalla similar a la siguiente:


Cierreyapertura 12.jpg


Luego de informar que el nuevo ejercicio ha sido creado con éxito, habrá finalizado este paso.

Ejecutar Solinte

En la pantalla de ingreso se decide con que carpeta se trabajará.

El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la indicación del año a procesar.

El nombre se formará así: ODN18nn (nn es el número de casa asignado)

Cierreyapertura 13.jpg

Al completar el nombre de la carpeta, inmediatamente el sistema realizará la siguiente pregunta a la que responderemos Si.

Cierreyapertura26.jpg

Si comete algún error en el nombre de la carpeta, si la misma no existe o no está habilitada para la contabilidad, aparecerá un error del siguiente tipo:

Cierreyapertura 14.jpg

Click en Cancelar, y a continuación deberá ingresar nuevamente al sistema.


Si no se presentaron errores, el programa se ejecutará normalmente.

Si presta atención a la línea superior, observará que el nombre de la carpeta y la fecha de cierre corresponden al nuevo ejercicio:


Cierreyapertura 15.jpg

De manera automática, el proceso de generación del nuevo ejercicio ha modificado las fechas de referencia en la apertura, cierre y última emisión del libro diario.

Recordemos que el sistema controlará que todos los asientos que se carguen correspondan al período que se encuentra entre las siguientes fechas:

Fecha de última emisión libro diario.

Fecha de cierre de ejercicio.

Registrar asiento de cierre desde archivo

Desde el ejercicio que estamos cerrando vamos a registrar el asiento de cierre. Para ello, dentro del módulo Contabilidad -> Asientos -> Registrar desde archivo.


Registrardesde.jpg


Cierreejercicio3.png


Click Examinar.

Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo: CI1801nn.DBF (nn es el número de casa)

Haciendo doble click sobre el archivo o seleccionando el botón Abrir, volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a registrar.

Cierreyapertura17.jpg

Se verá de la siguiente manera:

Cierreyapertura28.jpg

Tildamos la opción “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y damos click en Registrar. Aparecerá un mensaje similar al siguiente:

Cierreyapertura 18.jpg

El sistema le informará si se presentaron problemas durante el registro y, si corresponde, de qué tipo de error se trata.


Registrar asiento de apertura desde archivo

Desde el ejercicio que estamos abriendo vamos a registrar el asiento de apertura. Para ello, dentro del módulo Contabilidad -> Asientos -> Registrar desde archivo.


Registrardesde.jpg


Cierreejercicio3.png


Click Examinar.

Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo: AP1801nn.DBF (nn es el número de casa)

Haciendo doble click sobre el archivo o seleccionando el botón Abrir, volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a registrar.

Cierreyapertura17.jpg

Se verá de la siguiente manera:

Cierreyapertura28.jpg

Tildamos la opción “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y damos click en Registrar. Aparecerá un mensaje similar al siguiente:

Cierreyapertura 18.jpg

El sistema le informará si se presentaron problemas durante el registro y, si corresponde, de qué tipo de error se trata.

Registrar asientos entre fechas

A continuación debemos registrar los asientos correspondientes al ejercicio 2018.

Dentro del módulo Contabilidad -> Asientos -> Registrar entre fechas.


Regfechas.png


--> Tildamos “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y hacemos click en Registrar.

Consistencia de la contabilidad

Dentro del módulo Contabilidad -> Reportes -> Control de saldos.

Controlsaldos.jpg


Se abrirá el siguiente reporte:


Cierreyapertura 20.jpg


Debe comprobar que la columna de diferencia se encuentre vacía.

Algunas recomendaciones

El arqueo de la planilla de CAJA DIARIA, debe hacerse y detallarse con el cierre de cada día.

• Realizar las conciliaciones bancarias en forma mensual.

• Registrar las cuotas de alumnos por el método de lo devengado.

• Registrar las subvenciones por el método de lo devengado.

Es decir, registrarla como SUBVENCIONES A COBRAR en el momento que se genera el derecho y cancelar ese crédito cuando efectivamente se cobra.

• Imputar correctamente las cobranzas de créditos del ejercicio anterior, en especial las Subvenciones a cobrar, cuotas de alumnos, etc.

• Registrar sueldos y cargas sociales por el método de lo devengado.

Es decir, registrar la deuda cuando se genera la obligación (al final de cada mes) y registrar su cancelación cuando efectivamente se paguen los sueldos o se depositen las cargas sociales.

• Imputar correctamente los pagos de deudas del ejercicio anterior, en especial las deudas de sueldos, aportes, etc.